RSS-länk
Mötesärende:https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Samkommunen för välfärdsområdet)
Protokoll 03.02.2022/Paragraf 6
Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format |
Sektionen för intern kontroll och riskhantering § 6 03.02.2022
446/00.02.07/2022
§ 6 Sektionen för intern kontroll och riskhanterings uppgifter och befogenheter
Föredragande Förvaltningsdirektör Maria Liukkonen
I samkommunen för Österbottens välfärdsområdes förvaltningstadga § 19 stadgas om sektionen för intern kontroll och riskhanterings uppgifter och befogenheter. Sektionens uppgifter är:
1 svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i samkommunen;
2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;
3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i samkommunens verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiseras, sannolikheten att en risk realiseras och möjligheterna att hantera risken bedöms; samt
4. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för styrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen
Fullmäktige för Österbottens välfärdsområde har på sitt möte 29.11.2021 § 49 godkänt grunderna för intern kontroll och riskhantering samt direktivet för intern kontroll och riskhantering
Bilagor: Grunderna för intern kontroll och riskhantering
Direktiv för intern kontroll och riskhantering
Tf. FD: Sektionen för intern kontroll och riskhantering antecknar ärendet till kännedom.
INKOS: Sektionen antecknade ärendet till kännedom.
Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format |